lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2026 Foram encontradas 1473 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 28/05/2026 - 16:35:40
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/04/2026 EMPENHO: 06040040
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428683
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
1.176,17
16/04/2026 EMPENHO: 06040041
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428689
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/26.
191,00
16/04/2026 EMPENHO: 06040045
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428684
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
1.213,53
16/04/2026 EMPENHO: 06040036
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428690
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 047/26.
244,00
16/04/2026 EMPENHO: 06040038
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
6.013,19
16/04/2026 EMPENHO: 06040048
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428687
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
7.970,33
16/04/2026 EMPENHO: 06040050
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428677
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
240,00
16/04/2026 EMPENHO: 06040037
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428688
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/26.
104,00
16/04/2026 EMPENHO: 06040046
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428679
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
1.484,05
16/04/2026 EMPENHO: 06040047
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428676
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/03 A 31/03, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
1.920,00
16/04/2026 EMPENHO: 06040049
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428680
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
25.711,94
16/04/2026 EMPENHO: 06040039
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428682
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 020/26.
3.058,60
16/04/2026 EMPENHO: 06040042
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428692
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/26.
139,00
16/04/2026 EMPENHO: 06040043
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428681
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
10.068,01
16/04/2026 EMPENHO: 06040044
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428691
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/26.
984,00
16/04/2026 EMPENHO: 06040051
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428678
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 020/26.
493,07
15/04/2026 EMPENHO: 15040011
CAUA SILVA DE LIMA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE NO DIA 15/04/2026, CO [...]
25,00
15/04/2026 EMPENHO: 15040007
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
25,00
15/04/2026 EMPENHO: 15040009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
25,00
15/04/2026 EMPENHO: 15040010
LAECIO CICERO DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA VISTURIA OBRIGATORIA DO ONIB [...]
25,00
15/04/2026 EMPENHO: 15040004
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
130,64
15/04/2026 EMPENHO: 01040019
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 696
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
599,80
15/04/2026 EMPENHO: 02030066
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 236
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 199/25.
5.225,80
14/04/2026 EMPENHO: 14040016
CAUA SILVA DE LIMA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PE NO DIA 14/042026 CONFORME A PORTARIA [...]
25,00
14/04/2026 EMPENHO: 14040013
FABRICIO DANIEL WINK
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
70,00
14/04/2026 EMPENHO: 14040015
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
25,00
14/04/2026 EMPENHO: 14040001
HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3684
HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL, NA CIDADE DE RECIFE-PE.
863,95
14/04/2026 EMPENHO: 10040005
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 31624
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
629,79
14/04/2026 EMPENHO: 01040010
COMPESA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
124,58
13/04/2026 EMPENHO: 13040004
CAUA SILVA DE LIMA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE PETROLINA PE NO DIA 13/042026 CONFORME A PORTARIA [...]
70,00
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