lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 2571 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:40:01
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
06/05/2026 EMPENHO: 02010004
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050012 801,24
06/05/2026 EMPENHO: 09040010
09.753.781/0001-60
DETRAN
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAXAS JUNTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
06050023 1.161,36
06/05/2026 EMPENHO: 02010001
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050014 28,05
06/05/2026 EMPENHO: 02010001
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050015 27,58
06/05/2026 EMPENHO: 02010012
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050016 52,29
06/05/2026 EMPENHO: 02010003
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050017 63,00
06/05/2026 EMPENHO: 02010003
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050018 63,25
06/05/2026 EMPENHO: 02010012
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050019 61,95
06/05/2026 EMPENHO: 02010012
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050020 63,00
06/05/2026 EMPENHO: 02010012
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050021 44,48
06/05/2026 EMPENHO: 02010205
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
06050022 73,90
06/05/2026 EMPENHO: 02010038
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
06050024 3.700,00
06/05/2026 EMPENHO: 06050013
42.422.253/0002-84
DATAPREV
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.79 [...]
06050025 300,00
05/05/2026 EMPENHO: 15040011
***.353.454-**
CAUA SILVA DE LIMA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE NO DIA 15/04/2026, CO [...]
05050001 25,00
05/05/2026 EMPENHO: 23040003
***.895.874-**
RODRIGO FERNANDES FERREIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇAO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NOS DI [...]
05050002 500,00
05/05/2026 EMPENHO: 23040002
***.374.374-**
MERCIA BEM ELIAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇAO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NOS D [...]
05050037 1.200,00
05/05/2026 EMPENHO: 23040004
***.674.574-**
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇAO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NOS D [...]
05050038 400,00
05/05/2026 EMPENHO: 09030023
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 010/26.
05050005 2.690,36
05/05/2026 EMPENHO: 02020056
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 005/26..
05050007 3.260,64
05/05/2026 EMPENHO: 09030016
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
05050010 12.690,39
05/05/2026 EMPENHO: 13030009
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
05050012 3.658,08
05/05/2026 EMPENHO: 13030010
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
05050014 841,73
05/05/2026 EMPENHO: 03030012
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
05050016 5.457,51
05/05/2026 EMPENHO: 02020053
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 002/26. [...]
05050018 15.828,64
05/05/2026 EMPENHO: 20010007
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/26.
05050003 92,59
05/05/2026 EMPENHO: 09030022
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 031/26.
05050004 224,00
05/05/2026 EMPENHO: 13030012
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/26.
05050039 549,19
05/05/2026 EMPENHO: 09030020
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
05050040 1.320,00
05/05/2026 EMPENHO: 09030018
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/ [...]
05050041 3.329,53
05/05/2026 EMPENHO: 23030006
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
05050042 1.439,95
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