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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 24/03/2026 - 17:40:16
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
24/03/2026 EMPENHO: 13030007
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE REDE PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS.
24030001 300,00
24/03/2026 EMPENHO: 02010135
00.394.460/0058-87
PASEP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
24030002 1,70
23/03/2026 EMPENHO: 03030009
12.859.161/0001-14
UNDIME-PE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
23030003 1.838,00
23/03/2026 EMPENHO: 02010003
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
23030001 27,50
20/03/2026 EMPENHO: 26010002
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
20030017 4.100,00
20/03/2026 EMPENHO: 26010003
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
20030018 5.100,00
20/03/2026 EMPENHO: 02020070
***.973.504-**
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
20030019 169,00
20/03/2026 EMPENHO: 02020042
***.377.734-**
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25.
20030020 418,00
20/03/2026 EMPENHO: 02020036
***.107.194-**
DAMIAO LEITE VITAL
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOALS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
20030021 142,00
20/03/2026 EMPENHO: 02020037
***.107.194-**
DAMIAO LEITE VITAL
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
20030022 192,00
20/03/2026 EMPENHO: 02020041
***.908.424-**
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTUR FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
20030023 1.400,70
20/03/2026 EMPENHO: 02020040
***.908.424-**
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
20030024 845,25
20/03/2026 EMPENHO: 02020039
***.675.714-**
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
20030025 1.497,30
20/03/2026 EMPENHO: 02030002
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
20030034 14.705,80
20/03/2026 EMPENHO: 02030001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
20030036 14.481,50
20/03/2026 EMPENHO: 02020038
***.675.714-**
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
20030038 845,25
20/03/2026 EMPENHO: 02020069
***.973.504-**
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
20030041 1.793,39
20/03/2026 EMPENHO: 02010047
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030010 396,96
20/03/2026 EMPENHO: 02010051
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030011 78,17
20/03/2026 EMPENHO: 02010050
09.769.035/0001-64
COMPESA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030012 10,40
20/03/2026 EMPENHO: 02010048
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030013 181,86
20/03/2026 EMPENHO: 02010046
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030014 109,38
20/03/2026 EMPENHO: 02010049
09.769.035/0001-64
COMPESA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030015 18,53
20/03/2026 EMPENHO: 02010053
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030001 454,18
20/03/2026 EMPENHO: 02010052
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030002 424,99
20/03/2026 EMPENHO: 02010140
09.769.035/0001-64
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030003 0,11
20/03/2026 EMPENHO: 02010010
09.769.035/0001-64
COMPESA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
20030004 0,05
20/03/2026 EMPENHO: 02010007
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
20030005 235,50
20/03/2026 EMPENHO: 02010006
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030006 313,59
20/03/2026 EMPENHO: 02010053
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
20030007 235,68

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