DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 82.517.696,62
Total liquidado
R$ 49.509.835,35
Total pago
R$ 45.772.877,28
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 11020007 - DATA: 11/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 014/26.
205,00
EMPENHO: 11020007 - DATA: 11/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 014/26.
205,00
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.
1.298,40
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.
1.298,40
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
19.672,81
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
19.672,81
EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153890.
6,19
EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153890.
6,19
EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154135.
5,92
EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154135.
5,92
EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428533.
0,18
EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428533.
0,18
EMPENHO: 10020027 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1739.
14,99
EMPENHO: 10020027 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1739.
14,99
EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
64,68
EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
64,68
EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
515,52
EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
515,52
EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
493,70
EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
493,70
EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
77,00
EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
77,00
EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 002/26.
44,00
EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 002/26.
44,00
EMPENHO: 10020017 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
389,24
EMPENHO: 10020017 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
389,24
EMPENHO: 10020018 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
389,24
EMPENHO: 10020018 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
389,24
EMPENHO: 10020020 - DATA: 10/02/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
3.000,00
EMPENHO: 10020020 - DATA: 10/02/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
3.000,00

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