DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 50.409.058,46
Total liquidado
R$ 36.777.834,00
Total pago
R$ 34.671.332,20
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 10120135 - DATA: 10/12/2025
FUNPRESCE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.
988,16
EMPENHO: 10120137 - DATA: 10/12/2025
FUNPRESCE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.
47.811,63
EMPENHO: 10120139 - DATA: 10/12/2025
FUNPRESCE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.
9.585,83
EMPENHO: 10120141 - DATA: 10/12/2025
FUNPRESCE
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.
7.734,35
EMPENHO: 10120144 - DATA: 10/12/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.
55.985,04
EMPENHO: 10120145 - DATA: 10/12/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.
386,31
EMPENHO: 10120146 - DATA: 10/12/2025
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.
788,24
EMPENHO: 10120147 - DATA: 10/12/2025
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.
1.237,90
EMPENHO: 10120010 - DATA: 10/12/2025
G ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AO EVENTO INTERDISCIPLINAR DO POLO UAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 206/25.
4.293,80
EMPENHO: 10120012 - DATA: 10/12/2025
FOPAG CONSELHO TUTELAR
02 - GABINETE DO PREFEITO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
1.150,39
EMPENHO: 10120013 - DATA: 10/12/2025
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
4.210,05
EMPENHO: 10120014 - DATA: 10/12/2025
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
1.538,24
EMPENHO: 10120015 - DATA: 10/12/2025
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
1.480,83
EMPENHO: 10120016 - DATA: 10/12/2025
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
2.271,47
EMPENHO: 10120017 - DATA: 10/12/2025
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
16.580,06
EMPENHO: 10120018 - DATA: 10/12/2025
FOPAG INFANTIL 70%
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
420,38
EMPENHO: 10120019 - DATA: 10/12/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
1.249,00
EMPENHO: 10120020 - DATA: 10/12/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO DESTINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
1.951,92
EMPENHO: 10120157 - DATA: 10/12/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.
250,67
EMPENHO: 10120159 - DATA: 10/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA 13º,
163,79
EMPENHO: 10120021 - DATA: 10/12/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇAO E LIMPEZAS DE ARCONDICIONADOS E VENTILADORES DE PAREDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS E NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
1.050,00
EMPENHO: 09120001 - DATA: 09/12/2025
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE ACONT [...]
500,00
EMPENHO: 09120002 - DATA: 09/12/2025
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES
02 - GABINETE DO PREFEITO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE ACONT [...]
2.000,00
EMPENHO: 09120002 - DATA: 09/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA NF - 605.
135,30
EMPENHO: 09120004 - DATA: 09/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153856.
15,45
EMPENHO: 09120006 - DATA: 09/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153859
43,44
EMPENHO: 09120008 - DATA: 09/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR J M DA SILVA, NF - 353.
96,84
EMPENHO: 09120012 - DATA: 09/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA NF - 790.
30,34
EMPENHO: 09120003 - DATA: 09/12/2025
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO(TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/12/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S [...]
200,00
EMPENHO: 09120004 - DATA: 09/12/2025
PAJEÚ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 157/25.
7.243,28

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