DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 50.409.058,46
Total liquidado
R$ 36.777.834,00
Total pago
R$ 34.671.332,20
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 23090006 - DATA: 23/09/2025
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 24/10/2025, ATENDENDO AS NEC [...]
25,00
EMPENHO: 23090006 - DATA: 23/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 590.
296,32
EMPENHO: 23090007 - DATA: 23/09/2025
O PORCÃO FIGORÍFICO LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
2.550,00
EMPENHO: 23090008 - DATA: 23/09/2025
O PORCÃO FIGORÍFICO LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRAT O Nº 138/25.
5.100,00
EMPENHO: 23090008 - DATA: 23/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 589.
281,70
EMPENHO: 23090010 - DATA: 23/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 592.
126,98
EMPENHO: 23090012 - DATA: 23/09/2025
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, CONFORME NF - 587.
362,60
EMPENHO: 23090019 - DATA: 23/09/2025
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
1.800,00
EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME - EPP
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1.025,00
EMPENHO: 22090028 - DATA: 22/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS NF 200.
1.991,66
EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) AJUDAS DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
50,00
EMPENHO: 22090003 - DATA: 22/09/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, [...]
25,00
EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 22/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
25,00
EMPENHO: 22090005 - DATA: 22/09/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
28.324,70
EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS PSF'S MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
15.126,13
EMPENHO: 19090001 - DATA: 19/09/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
22.674,50
EMPENHO: 19090002 - DATA: 19/09/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
10.743,50
EMPENHO: 19090006 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS NF 199.
1.782,08
EMPENHO: 19090003 - DATA: 19/09/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 20/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE [...]
25,00
EMPENHO: 19090004 - DATA: 19/09/2025
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO(TFD), PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
200,00
EMPENHO: 19090005 - DATA: 19/09/2025
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃOEM CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NOS DIAS [...]
500,00
EMPENHO: 19090012 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428506.
103,54
EMPENHO: 19090006 - DATA: 19/09/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA PARA ARMARIOS E PRATELEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.
2.900,00
EMPENHO: 19090014 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO NESTA DATA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
5.219,01
EMPENHO: 19090015 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO NESTA DATA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
293,70
EMPENHO: 19090017 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO NESTA DATA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
16.237,63
EMPENHO: 19090018 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO NESTA DATA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
136,19
EMPENHO: 19090020 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO NESTA DATA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
3.977,66
EMPENHO: 19090021 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO NESTA DATA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
1.684,10
EMPENHO: 19090023 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS SEGURADO NESTA DATA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.
8.692,53

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