DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 39.847.602,74
Total liquidado
R$ 30.538.291,49
Total pago
R$ 29.662.807,51
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 08080091 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
20.588,51
EMPENHO: 08080092 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
6.185,45
EMPENHO: 08080093 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
14.936,74
EMPENHO: 08080094 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
16.410,21
EMPENHO: 08080095 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
7.850,48
EMPENHO: 08080096 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
3.236,74
EMPENHO: 08080097 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
807,10
EMPENHO: 08080098 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
14.130,79
EMPENHO: 08080099 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
1.971,12
EMPENHO: 08080100 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
12.004,18
EMPENHO: 08080101 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
8.565,34
EMPENHO: 08080102 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSINADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
7.372,59
EMPENHO: 08080109 - DATA: 08/08/2025
FUNPRESCE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025 (PISO DA ENFERMAGEM).
4.444,67
EMPENHO: 08080043 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
209,15
EMPENHO: 08080058 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
472,10
EMPENHO: 08080069 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
640,00
EMPENHO: 08080070 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
4.751,27
EMPENHO: 08080071 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
137,50
EMPENHO: 08080072 - DATA: 08/08/2025
MARIA E FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
131,20
EMPENHO: 08080024 - DATA: 08/08/2025
SAMIA MIRELLI RODRIGUES DA LUZ
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RESCISÃO EM FAVOR DA SERVIDORA CITADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
1.766,24
EMPENHO: 08080062 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ASSIS SILIO MARTINS, CONFORME NF 21017.
165,91
EMPENHO: 08080112 - DATA: 08/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR ASSIS SILIO MARTINS, CONFORME NF 21017.
205,00
EMPENHO: 07080001 - DATA: 07/08/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
700,00
EMPENHO: 07080002 - DATA: 07/08/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
450,00
EMPENHO: 07080003 - DATA: 07/08/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE TRATOR MEW JPÇÇAMD TT4.75 PARA ATENDER AS ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
100,00
EMPENHO: 07080004 - DATA: 07/08/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
3.000,00
EMPENHO: 07080005 - DATA: 07/08/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA DA COZINHA COMUNITARIA.
592,00
EMPENHO: 07080006 - DATA: 07/08/2025
GERALDO VITAL FRAZAO MEI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA RZZ2H42 E SOE33150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 080/25.
280,00
EMPENHO: 07080007 - DATA: 07/08/2025
GERALDO VITAL FRAZAO MEI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
2.420,00
EMPENHO: 07080008 - DATA: 07/08/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/25-B.
2.452,02

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