lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 59.260.858,15
Total liquidado R$ 42.395.002,15
Total pago R$ 41.305.909,14
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 4640 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/09/2026 - 15:29:38
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154439.
190,78 25,00 25,00
EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154442.
14,50 1.430,00 1.430,00
EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154441.
27,99 1.838,00 1.838,00
EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2026
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
7.860,00 7.860,00 7.530,00
EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES [...]
25,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOE DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO 176/25.
1.386,00 1.386,00 1.386,00
EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
1.430,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
2.519,00 2.519,00 2.519,00
EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 29059
30,36 220,15 220,15
EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175.
10.100,94 0,00 0,00
EMPENHO: 03030016 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175.
10.521,81 0,00 0,00
EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2026
UNDIME-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
1.910,00 1.838,00 1.838,00
EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2026
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
108,00 108,00 108,00
EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2026
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 018/26.
1.462,88 1.462,88 1.462,88
EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
5.457,51 5.457,51 5.457,51
EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2026
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
TAXAS REFERENTE AO ALVARA DO CORPO DE COMBEIROS PARA A FESTA DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
220,15 0,00 0,00
EMPENHO: 02030001 - DATA: 02/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
14.481,50 14.481,50 14.481,50
EMPENHO: 02030002 - DATA: 02/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
14.705,80 14.705,80 14.705,80
EMPENHO: 02030003 - DATA: 02/03/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
7.650,00 7.650,00 7.650,00
EMPENHO: 02030004 - DATA: 02/03/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
4.100,00 4.100,00 4.100,00
EMPENHO: 02030006 - DATA: 02/03/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMEDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 00 [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 02030007 - DATA: 02/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR FABRICIO DANIEL WINK COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 02030008 - DATA: 02/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSID [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 02030009 - DATA: 02/03/2026
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, [...]
2.760,00 2.760,00 2.760,00
EMPENHO: 02030031 - DATA: 02/03/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
2.740,00 2.740,00 2.740,00
EMPENHO: 02030010 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 005/26.
3.625,00 3.625,00 3.625,00
EMPENHO: 02030011 - DATA: 02/03/2026
LUCILEA MARIA SILVA
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZN0C87 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 016/26.
380,00 380,00 380,00
EMPENHO: 02030012 - DATA: 02/03/2026
LUCILEA MARIA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH-1E53 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 017/26.
2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO: 02030013 - DATA: 02/03/2026
LUCILEA MARIA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 017/26.
105,00 105,00 105,00

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