lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2560 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 17:03:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 24100002 - DATA: 24/10/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
35.252,20 35.252,20 0,00
EMPENHO: 24100004 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR FRANCISCA DE ACIZA, NF - 21048.
75,00 32.734,80 0,00
EMPENHO: 24100001 - DATA: 24/10/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATNEDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES.
4.074,41 0,00 0,00
EMPENHO: 23100001 - DATA: 23/10/2025
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
8.268,40 8.268,40 8.268,40
EMPENHO: 22100008 - DATA: 22/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME CONTRATO DE Nº 007/25, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25.
3.620,28 0,00 0,00
EMPENHO: 22100007 - DATA: 22/10/2025
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
3.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 22100011 - DATA: 22/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 602.
191,76 0,00 0,00
EMPENHO: 22100009 - DATA: 22/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 706
157,81 0,00 0,00
EMPENHO: 22100007 - DATA: 22/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 704.
220,04 0,00 0,00
EMPENHO: 22100005 - DATA: 22/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 705.
169,68 0,00 0,00
EMPENHO: 22100006 - DATA: 22/10/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
1.231,40 0,00 0,00
EMPENHO: 22100005 - DATA: 22/10/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
1.645,00 0,00 0,00
EMPENHO: 22100003 - DATA: 22/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
947,50 947,50 0,00
EMPENHO: 22100001 - DATA: 22/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
492,00 492,00 0,00
EMPENHO: 22100004 - DATA: 22/10/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
1.320,00 1.320,00 0,00
EMPENHO: 22100002 - DATA: 22/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
641,25 0,00 0,00
EMPENHO: 21100033 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DOCREDOR EDEMILZA MARIA DE BARROS, NF - 21040.
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21100025 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 601
116,08 0,00 0,00
EMPENHO: 21100023 - DATA: 21/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 604
203,01 0,00 0,00
EMPENHO: 21100020 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 491.
10,43 0,00 0,00
EMPENHO: 21100018 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 508
19,50 0,00 0,00
EMPENHO: 21100010 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428524
13,29 0,00 0,00
EMPENHO: 21100008 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428526.
108,82 0,00 0,00
EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2025
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
10.154,12 10.154,12 10.154,12
EMPENHO: 21100003 - DATA: 21/10/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPOO II, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA.
125,40 125,40 125,40
EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
125,40 125,40 125,40
EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA EMULTI EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018 [...]
208,15 0,00 0,00
EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
3.583,90 0,00 0,00
EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PSF V EM REALIZAÇÃO DO DIA D DA MULTIVACINAÇÃO, QUE ACONTECERA NO DIA 18/10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CON [...]
137,05 0,00 0,00
EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR ELIAS JOÃO DE SOUZA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA USO E ACESSO AO SNCR PELOS REPRESENTANTES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE [...]
360,00 360,00 360,00

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