lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 59.260.858,15
Total liquidado R$ 42.395.002,15
Total pago R$ 41.305.909,14
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 4640 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/09/2026 - 15:29:38
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
150.000,00 150.000,00 150.000,00
EMPENHO: 01040089 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
50.000,00 50.000,00 50.000,00
EMPENHO: 01040091 - DATA: 01/04/2026
OLINFO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 115/25, COMPLEMENTAR [...]
4.566,00 4.566,00 4.566,00
EMPENHO: 01040092 - DATA: 01/04/2026
OLINFO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 114/25, CONFORME NF - 18 [...]
8.892,00 8.892,00 8.892,00
EMPENHO: 01040093 - DATA: 01/04/2026
OLINFO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 113/25, COMPLEMENTAR [...]
9.573,00 9.573,00 9.573,00
EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
16.814,50 16.814,50 16.814,50
EMPENHO: 01040095 - DATA: 01/04/2026
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
1.775,64 1.775,64 1.775,64
EMPENHO: 01040096 - DATA: 01/04/2026
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26.
3.593,70 3.586,21 3.586,21
EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2026
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 017/26.
949,31 949,31 949,31
EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2026
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26,CONTRATO Nº 017/26.
2.215,17 2.215,17 2.215,17
EMPENHO: 01040105 - DATA: 01/04/2026
HOSPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDIMENTO CLINICO E AÇÕES DE PROMOÇÕES A SAUDE.
13.053,45 13.053,45 13.053,45
EMPENHO: 01040099 - DATA: 01/04/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO [...]
135,00 135,00 135,00
EMPENHO: 01040100 - DATA: 01/04/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
270,00 270,00 270,00
EMPENHO: 01040102 - DATA: 01/04/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEEFITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRAT [...]
3.240,00 3.240,00 3.240,00
EMPENHO: 01040103 - DATA: 01/04/2026
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26.
1.536,95 1.536,95 1.536,95
EMPENHO: 01040104 - DATA: 01/04/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25 [...]
135,00 135,00 135,00
EMPENHO: 01040106 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL, S/A
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO À CONTA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
200,00 39,81 39,81
EMPENHO: 01040108 - DATA: 01/04/2026
FUNPRESCE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
20.000,00 16.300,18 16.300,18
EMPENHO: 01040109 - DATA: 01/04/2026
FUNPRESCE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS DE RESPONSABILIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
700.000,00 700.000,00 700.000,00
EMPENHO: 01040110 - DATA: 01/04/2026
FUNPRESCE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
120.000,00 33.268,29 33.268,29
EMPENHO: 01040111 - DATA: 01/04/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA PARA PACIENTE NA CONDIÇÃO DE BAIXA RENDA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO, DIANTE LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158 [...]
5.594,80 5.594,80 5.594,80
EMPENHO: 01040112 - DATA: 01/04/2026
FUNPRESCE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
100.000,00 100.000,00 100.000,00
EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2026
FUNPRESCE
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.
16.408,66 0,00 0,00
EMPENHO: 01040113 - DATA: 01/04/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A PARCELAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020075.
100.000,00 57.263,25 57.263,25
EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIREILI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233.
3.176,99 160,98 160,98
EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
72.204,52 25,00 25,00
EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
160,98 160,98 160,98
EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
3.656,13 3.656,13 3.656,13
EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
660,00 660,00 660,00
EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2026
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.
486,30 25,00 25,00

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