lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1520 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 18:09:11
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 012/25.
600,00
EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 13/25.
3.724,02
EMPENHO: 03060009 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO 015/25.
29.002,81
EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/25.
1.571,08
EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/25.
1.032,63
EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/25.
7.699,64
EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/25.
14.278,31
EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/25.
10.681,45
EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/25.
2.247,40
EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/25.
120,00
EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO .
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº001/25, CONTRATO Nº 015/25.
1.253,46
EMPENHO: 03060018 - DATA: 03/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA CRONOS RZQ-9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 027/2025.
2.109,60
EMPENHO: 03060019 - DATA: 03/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA RZZ2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 026/25.
167,30
EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
888,00
EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
888,00
EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DO SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE [...]
888,00
EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2025
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
FRETE DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEUS DEMIS PROGRAMAS SOCIAIS.
4.400,00
EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNN-3A60, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 030/25.
1.400,00
EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 025/25.
30,00
EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO .
APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
8.850,00
EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
8.850,00
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
8.850,00
EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
8.850,00
EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES(PREGOEIRO) E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO [...]
8.970,00
EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES(PREGOEIRO) E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO [...]
8.970,00
EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES(PREGOEIRO) E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO [...]
8.970,00
EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO .
SERVIÇOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES(PREGOEIRO) E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO [...]
8.970,00
EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 02/06.
100,00
EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
LICONV SERVIÇOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 02 [...]
5.001,00
EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2025
LICONV SERVIÇOS LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO .
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº [...]
5.001,00

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