DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 82.517.696,62
Total liquidado
R$ 49.509.835,35
Total pago
R$ 45.772.877,28
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 10020139 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
675,00
EMPENHO: 10020139 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
675,00
EMPENHO: 10020141 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
4.911,89
EMPENHO: 10020141 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
4.911,89
EMPENHO: 10020143 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
6.273,09
EMPENHO: 10020143 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
6.273,09
EMPENHO: 10020145 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGARCA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
2.189,27
EMPENHO: 10020145 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGARCA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
2.189,27
EMPENHO: 10020146 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
1.709,43
EMPENHO: 10020146 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA-ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
1.709,43
EMPENHO: 10020147 - DATA: 10/02/2026
MARIA E FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
2.461,50
EMPENHO: 10020147 - DATA: 10/02/2026
MARIA E FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
2.461,50
EMPENHO: 10020148 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
3.580,00
EMPENHO: 10020148 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
3.580,00
EMPENHO: 10020149 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
3.580,00
EMPENHO: 10020149 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
3.580,00
EMPENHO: 10020150 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
1.461,65
EMPENHO: 10020150 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
1.461,65
EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2026
FRANCISCO ALMIR SIDRIM - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA DOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA 2026, TECNOLOGIA E HUMANIZAÇÃO: A BNCC COMPUTAÇÃO COMO POLITICA DE EQUIDADE, INOV [...]
976,50
EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2026
FRANCISCO ALMIR SIDRIM - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA DOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA 2026, TECNOLOGIA E HUMANIZAÇÃO: A BNCC COMPUTAÇÃO COMO POLITICA DE EQUIDADE, INOV [...]
976,50
EMPENHO: 10020011 - DATA: 10/02/2026
JOSE INOCENCIO LEITE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
500,00
EMPENHO: 10020011 - DATA: 10/02/2026
JOSE INOCENCIO LEITE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
500,00
EMPENHO: 10020165 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5227.
1,97
EMPENHO: 10020165 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5227.
1,97
EMPENHO: 10020167 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428571.
103,26
EMPENHO: 10020167 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428571.
103,26
EMPENHO: 10020169 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428590.
76,35
EMPENHO: 10020169 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428590.
76,35
EMPENHO: 10020171 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428594.
0,26
EMPENHO: 10020171 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428594.
0,26

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