DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 82.517.696,62
Total liquidado
R$ 49.509.835,35
Total pago
R$ 45.772.877,28
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 10020180 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, GELAGUAS E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 243/25.
1.120,00
EMPENHO: 10020180 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, GELAGUAS E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 243/25.
1.120,00
EMPENHO: 10020012 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
206,75
EMPENHO: 10020012 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
206,75
EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE & AUTOMAÇÃO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BNCC - COMPUTAÇÃO E CULTURA DIGITAL. VISANDO ALINHAR O CURRÍCULO ÀS DIRETRIZ [...]
27.573,83
EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE & AUTOMAÇÃO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BNCC - COMPUTAÇÃO E CULTURA DIGITAL. VISANDO ALINHAR O CURRÍCULO ÀS DIRETRIZ [...]
27.573,83
EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
214,80
EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
214,80
EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
299,40
EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
299,40
EMPENHO: 10020016 - DATA: 10/02/2026
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA ALENCAR – ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
1.796,00
EMPENHO: 10020016 - DATA: 10/02/2026
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA ALENCAR – ME
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
1.796,00
EMPENHO: 10020181 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139.
13,64
EMPENHO: 10020181 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139.
13,64
EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
OLINFO TELECOM LTDA ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
INSTALAÇÃO DE INTERNET COM TROCA DE MATERIAL NECESSARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
228,00
EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
OLINFO TELECOM LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
INSTALAÇÃO DE INTERNET COM TROCA DE MATERIAL NECESSARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
228,00
EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO D [...]
25,00
EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO D [...]
25,00
EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
MERCIA BEM ELIAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA MERCIA BEM ELIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANT [...]
25,00
EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
MERCIA BEM ELIAS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA MERCIA BEM ELIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANT [...]
25,00
EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
YANE MAGALY SILVA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
25,00
EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
YANE MAGALY SILVA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
25,00
EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
YANE MAGALY SILVA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
25,00
EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
YANE MAGALY SILVA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
25,00
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
1.224,60
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
1.224,60
EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
31.945,40
EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
31.945,40
EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
13.860,00
EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
13.860,00

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