DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 82.517.696,62
Total liquidado
R$ 49.509.835,35
Total pago
R$ 45.772.877,28
CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 3294 registros
LISTA DE DESPESAS Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 10020173 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5204.
1,06
EMPENHO: 10020173 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR MARANHÃO E PRIMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5204.
1,06
EMPENHO: 10020156 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CO [...]
5.610,00
EMPENHO: 10020156 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CO [...]
5.610,00
EMPENHO: 10020158 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 161/25.
1.382,60
EMPENHO: 10020158 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 161/25.
1.382,60
EMPENHO: 10020159 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PFY-0369, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 161/25.
1.116,90
EMPENHO: 10020159 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA-ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PFY-0369, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 161/25.
1.116,90
EMPENHO: 10020160 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
1.136,66
EMPENHO: 10020160 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
1.136,66
EMPENHO: 10020161 - DATA: 10/02/2026
O PORCÃO FIGORÍFICO LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
3.100,00
EMPENHO: 10020161 - DATA: 10/02/2026
O PORCÃO FIGORÍFICO LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
3.100,00
EMPENHO: 10020162 - DATA: 10/02/2026
O PORCÃO FIGORÍFICO LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
4.650,00
EMPENHO: 10020162 - DATA: 10/02/2026
O PORCÃO FIGORÍFICO LTDA ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
4.650,00
EMPENHO: 10020164 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 049/ [...]
822,13
EMPENHO: 10020164 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 049/ [...]
822,13
EMPENHO: 10020166 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
43.025,94
EMPENHO: 10020166 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
43.025,94
EMPENHO: 10020168 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054/25.
31.812,73
EMPENHO: 10020168 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054/25.
31.812,73
EMPENHO: 10020170 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DODIA 01/12 A 26/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONT [...]
107,00
EMPENHO: 10020170 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO JOÃO DE SÁ PETRÓLEO - EPP
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DODIA 01/12 A 26/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONT [...]
107,00
EMPENHO: 10020172 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
443,15
EMPENHO: 10020172 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO & PRIMO - LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
443,15
EMPENHO: 10020176 - DATA: 10/02/2026
EUCLIDES ALVES MACHADO ME
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 062/25, CONTRATO Nº 181/25.
16.061,00
EMPENHO: 10020176 - DATA: 10/02/2026
EUCLIDES ALVES MACHADO ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 062/25, CONTRATO Nº 181/25.
16.061,00
EMPENHO: 10020178 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR G.ALVES, NF - 28763.
1,62
EMPENHO: 10020178 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR G.ALVES, NF - 28763.
1,62
EMPENHO: 10020177 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01 [...]
135,00
EMPENHO: 10020177 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE RAMOS C PEREIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01 [...]
135,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025