lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 58.934.788,72
Total liquidado R$ 42.121.398,27
Total pago R$ 40.766.678,77
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 4584 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 15:32:56
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110039.
3.895,95 0,00 0,00
EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
3.700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
3.700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
MARCOS RYAN DA SILVA
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DA 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
2.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DA 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
2.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010011 - DATA: 06/01/2026
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DA 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
1.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
RONALDO COSME BEZERRA LTDA ME
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONRTATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINCO A IMPLA [...]
1.400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010013 - DATA: 06/01/2026
I. A. FURTADO DE SA LTD
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DO CEDRO/PE, CONFORME ESPEC [...]
2.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE DURANTE O DIA 06/01/2026 CONFORME PORTARIA N° 0 [...]
25,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 06/01/2026 CONFORM [...]
70,00 0,00 0,00
EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
3.182,68 3.182,68 3.182,68
EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
187,50 187,50 187,50
EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
400,00 400,00 400,00
EMPENHO: 05010004 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
660,00 660,00 660,00
EMPENHO: 05010005 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
1.893,70 1.893,70 1.893,70
EMPENHO: 05010006 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
1.541,90 1.541,90 1.541,90
EMPENHO: 05010007 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
639,00 639,00 639,00
EMPENHO: 05010008 - DATA: 05/01/2026
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DE PORTA E FECHADURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
380,00 380,00 380,00
EMPENHO: 05010009 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
1.743,00 1.743,00 1.743,00
EMPENHO: 05010010 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
1.357,80 1.357,80 1.357,80
EMPENHO: 05010011 - DATA: 05/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
1.737,00 1.737,00 1.737,00
EMPENHO: 05010012 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
344,20 344,20 344,20
EMPENHO: 05010013 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
140,88 140,88 140,88
EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ALLSET TECNOLOGIA LTDA-ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158.
19,07 0,00 0,00
EMPENHO: 05010006 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANTONIO FERNADES GOMES NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21069.
126,00 0,00 0,00
EMPENHO: 05010008 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154137.
20,10 0,00 0,00
EMPENHO: 05010010 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154138.
17,16 0,00 0,00
EMPENHO: 05010013 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28755.
38,88 0,00 0,00
EMPENHO: 05010030 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.
958,21 25,00 25,00
EMPENHO: 05010031 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.
1.597,02 683,00 683,00

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