| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
02090024
MARIA HELIA DA CRUZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS [...]
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PAGO |
25,00 |
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| 31/10/2025 |
02010030
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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PAGO |
182,72 |
|
| 31/10/2025 |
02010030
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
182,72 |
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| 31/10/2025 |
01100123
DONIZETE JOSE DOS SANTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA QUE O MESMO PARTICIPE DE EVENTO "16ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO", NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 2 [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 31/10/2025 |
01100120
BANCO DO BRASIL, S/A
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
212,22 |
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| 31/10/2025 |
01100120
BANCO DO BRASIL, S/A
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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LIQUIDADO |
212,22 |
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| 31/10/2025 |
01100119
BANCO DO BRASIL, S/A
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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PAGO |
119,20 |
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| 31/10/2025 |
01100119
BANCO DO BRASIL, S/A
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
119,20 |
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| 31/10/2025 |
01100006
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO(TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 31/10/2025 |
01090133
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
129,00 |
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| 31/10/2025 |
01090133
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
81,00 |
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| 31/10/2025 |
01090133
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090133
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
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| 31/10/2025 |
01090018
ALEX LELLYS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, PONTO DE APOIO PARA OS ESTUDANTES ORIGINARIOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
3.572,00 |
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| 31/10/2025 |
01080117
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080116
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080115
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
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| 31/10/2025 |
01080114
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080072
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
PAGO |
447,06 |
|
| 31/10/2025 |
01080071
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 31/10/2025 |
01080070
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
PAGO |
1.883,19 |
|
| 31/10/2025 |
01080069
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
PAGO |
1.908,08 |
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| 31/10/2025 |
01070175
BANCO DO BRASIL, S/A
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
340,08 |
|
| 31/10/2025 |
01070175
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
340,08 |
|
| 31/10/2025 |
01070111
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
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| 31/10/2025 |
01070106
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DO DIARIO ELETRONICO ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA. VISANDO A MELH [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070103
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO |
103,87 |
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| 31/10/2025 |
01070088
J P SIEBRA E SILVA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019, PARA USO DO PROTOCOLO RDP, PERMITINDO MULTIPLOS E ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCA [...]
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PAGO |
4.666,00 |
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| 30/10/2025 |
30100006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SON4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 142/25.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SON4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 142/25.
|
EMPENHADO |
650,00 |
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| 30/10/2025 |
30100005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 31/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 31/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100002
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
|
EMPENHADO |
2.310,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORES QUE COMPÕEM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 30/10/2025 |
29100003
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULA DE USO CONTINUO PARA ACOMPANHATENTO DE PESSOA COM CONDIÇÃO CRONICA POR ORDEM DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO.
|
LIQUIDADO |
9.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
29100001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 043/25, CONTRATO Nº 222/25, CONFORME NF - 1538 [...]
|
PAGO |
12.877,00 |
|
| 30/10/2025 |
22100003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
LIQUIDADO |
947,50 |
|
| 30/10/2025 |
22100001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
LIQUIDADO |
492,00 |
|
| 30/10/2025 |
15070007
I. A. FURTADO DE SA LTD
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DO CEDRO/PE, CONFORME ESPEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010121
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA OUTUBRO [...]
|
PAGO |
1.243,60 |
|
| 30/10/2025 |
02010121
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.243,60 |
|
| 30/10/2025 |
02010120
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.868,64 |
|
| 30/10/2025 |
02010120
FUNPRESCE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.868,64 |
|
| 30/10/2025 |
02010066
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
6,53 |
|
| 30/10/2025 |
02010066
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
6,53 |
|
| 30/10/2025 |
02010058
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.649,36 |
|
| 30/10/2025 |
02010058
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
2.649,36 |
|
| 30/10/2025 |
02010057
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.640,99 |
|
| 30/10/2025 |
02010057
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
8.640,99 |
|
| 30/10/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7039263275, COMP 10/25.
|
PAGO |
102,26 |
|
| 30/10/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
305,72 |
|
| 30/10/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 477441017, COMP 09/25.
|
PAGO |
455,22 |
|
| 30/10/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
34,55 |
|
| 30/10/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
33,59 |
|
| 30/10/2025 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CODIGO DO CLIENTE 7042854683, COMP 10/25.
|
PAGO |
109,58 |
|
| 30/10/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
305,53 |
|