lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 58.934.788,72
Total liquidado R$ 42.121.398,27
Total pago R$ 40.766.678,77
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 4584 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 15:32:56
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 09060009 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/26.
1.532,08 1.532,08 1.532,08
EMPENHO: 09060010 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26.
33.206,67 33.206,67 33.206,67
EMPENHO: 09060011 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26.
6.997,97 6.997,97 6.997,97
EMPENHO: 09060012 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
2.687,07 2.687,07 2.687,07
EMPENHO: 09060013 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº034/26.
1.867,60 1.867,60 1.867,60
EMPENHO: 09060014 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº033/26.
2.280,00 2.280,00 2.280,00
EMPENHO: 09060015 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
17.406,79 17.406,79 17.406,79
EMPENHO: 09060016 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
15.385,95 15.385,95 15.385,95
EMPENHO: 09060017 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
4.583,16 4.583,16 0,00
EMPENHO: 09060018 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
63.569,72 63.569,72 63.569,72
EMPENHO: 09060019 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
480,00 480,00 480,00
EMPENHO: 09060020 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/25.
8.337,62 8.337,62 8.337,62
EMPENHO: 09060021 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 088/26.
1.631,00 1.631,00 1.631,00
EMPENHO: 09060022 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/26.
183,00 183,00 183,00
EMPENHO: 09060023 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/26.
2.440,00 2.440,00 2.440,00
EMPENHO: 09060025 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/26.
877,00 877,00 877,00
EMPENHO: 09060016 - DATA: 09/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA MAIO DE 2026.
793,45 15.385,95 15.385,95
EMPENHO: 09060027 - DATA: 09/06/2026
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO Nº 0357.00012.0000308792.26-87, NA MODALIDADE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL D [...]
3.316,68 3.316,68 3.316,68
EMPENHO: 08060001 - DATA: 08/06/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 043/26.
1.719,50 1.719,50 1.719,50
EMPENHO: 08060002 - DATA: 08/06/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 043/26.
6.556,71 0,00 0,00
EMPENHO: 08060003 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
3.255,78 3.255,78 3.255,78
EMPENHO: 08060004 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
1.353,88 1.353,88 0,00
EMPENHO: 08060005 - DATA: 08/06/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 043/26.
699,50 699,50 699,50
EMPENHO: 08060006 - DATA: 08/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 08060007 - DATA: 08/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
25,00 25,00 25,00
EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 083/26.
420,00 420,00 420,00
EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SN4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/26.
2.065,00 2.065,00 2.065,00
EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
1.278,15 1.278,15 0,00
EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
1.297,90 1.297,90 1.297,90

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