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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 1738 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 17:03:57
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/09/2025 EMPENHO: 09090012
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO

1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 10/09/2025, ATENDEND [...]
25,00
25/09/2025 EMPENHO: 05090011
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO

1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPENHAMENTO DE MENOR PARA A CIDADE DE BARRO-CE, NO DIA 09/09/2025, ATENDENDO A [...]
25,00
25/09/2025 EMPENHO: 15090003
089.XXX.XXX-06
FRANCISCO FABIANO MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO

1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-TRE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ÓR [...]
100,00
25/09/2025 EMPENHO: 01080157
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
22.921,70
25/09/2025 EMPENHO: 01080154
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº010/25 CONTRATO Nº 158/25.
6.260,64
25/09/2025 EMPENHO: 01080155
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA USO NOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
21.443,18
25/09/2025 EMPENHO: 01080156
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
29.838,75
25/09/2025 EMPENHO: 05090004
49.081.960/0001-12
METALURGICA URBANA
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CONFECCIONADOS EM AÇO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAÇ DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,
10.575,00
25/09/2025 EMPENHO: 01080126
045.XXX.XXX-79
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
865,26
25/09/2025 EMPENHO: 01090133
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
14,00
25/09/2025 EMPENHO: 01080029
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, C [...]
16.023,66
25/09/2025 EMPENHO: 02010030
00.394.460/0058-87
PASEP
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
236,60
23/09/2025 EMPENHO: 01080152
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
30.216,35
23/09/2025 EMPENHO: 01080151
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
10.581,85
23/09/2025 EMPENHO: 01080153
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
23.475,00
23/09/2025 EMPENHO: 01080150
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
24.693,00
23/09/2025 EMPENHO: 04080005
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
1.289,57
23/09/2025 EMPENHO: 05080010
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
1.769,41
23/09/2025 EMPENHO: 09090002
33.595.384/0001-91
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES.
2.099,60
23/09/2025 EMPENHO: 01090037
065.XXX.XXX-06
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES RECANTO E QUINA QUINA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2.400,00
23/09/2025 EMPENHO: 01090146
07.553.129/0001-76
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPL [...]
1.800,00
23/09/2025 EMPENHO: 02010156
07.553.129/0001-76
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPL [...]
1.800,00
23/09/2025 EMPENHO: 01070174
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
52,32
23/09/2025 EMPENHO: 01080127
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
6.000,66
23/09/2025 EMPENHO: 10090002
10.247.960/0001-04
IS M COM DE INSTRUMENTO MUSICAIS E LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
5.850,00
22/09/2025 EMPENHO: 05080012
56.283.185/0001-43
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
11.960,00
22/09/2025 EMPENHO: 02010002
09.769.035/0001-64
COMPESA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
34,40
22/09/2025 EMPENHO: 01080094
09.769.035/0001-64
COMPESA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
347,25
22/09/2025 EMPENHO: 02010092
09.769.035/0001-64
COMPESA
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
63,00
22/09/2025 EMPENHO: 02010132
09.769.035/0001-64
COMPESA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
10,46

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