Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010131
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30,77 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01080120
09.769.035/0001-64
COMPESA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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260,15 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070066
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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73,53 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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126,01 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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245,05 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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63,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0,23 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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64,33 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,89 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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55,86 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010024
00.394.460/0058-87
PASEP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.705,27 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01080101
00.394.460/0058-87
PASEP
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
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6.619,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.394.460/0058-87
PASEP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.597,76 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 02010026
00.394.460/0058-87
PASEP
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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648,56 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070164
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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19.199,31 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01080102
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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37.472,50 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01080145
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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43.141,42 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 12090001
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 019/25, CONTRATO Nº 179/25.
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9.562,46 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 12090002
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 019/25, CONTRATO Nº 179/25.
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14.045,94 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 27080012
05.069.276/0001-40
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTTIS PARA CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INFA [...]
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1.503,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 11090009
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
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25.261,44 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070088
36.495.397/0001-87
J P SIEBRA E SILVA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019, PARA USO DO PROTOCOLO RDP, PERMITINDO MULTIPLOS E ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCA [...]
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4.666,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 18090007
391.XXX.XXX-91
MARIA ELI LEITE ROMÃO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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9.978,94 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 18090006
713.XXX.XXX-20
MARIA ROCHA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
|
9.951,42 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 18090005
513.XXX.XXX-87
AFRA ALVES CONSERVA GALVAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA EM FAVOR DA SENHORA CITADA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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13.818,85 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 18090008
28.164.863/0001-13
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0000592-80.2019.8.17.3380, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SERRITA, REQUERIDO A ESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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10.799,74 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 18090002
00.394.460/0001-41
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.684,21 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 17090005
772.XXX.XXX-91
DAMIAO RAIMUNDO DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000124-09.2025.8.17.3380, RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF, EM FAVOR DA FALECIDA FRANCISCA MOISES DE SÁ (ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA).
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2.332,90 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 22080007
104.XXX.XXX-03
CÍCERA KAELLYNI DAMASO BEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA COM A FINALIDADE DE A MESMA PARTICIPÁR DE EVENTO DE FORMAÇÃO SOBRE MATRICIAMENTO NA UPAE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 22/08/2025, [...]
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25,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090034
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE INACIO LEITE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
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6.200,00 |
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