lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9782 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática Dados atualizados em: 22/01/2026 - 18:41:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/10/2025 01090062
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25, CONFORME NF - 2 [...]
PAGO 1.115,73
13/10/2025 01090061
RONALDO COSME BEZERRA LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONRTATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINCO A IMPLA [...]
PAGO 1.400,00
13/10/2025 01090059
MOTOK MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 164/25.
LIQUIDADO 20.800,00
13/10/2025 01090033
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 17.894,00
13/10/2025 01090033
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 767,44
13/10/2025 01090018
ALEX LELLYS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, PONTO DE APOIO PARA OS ESTUDANTES ORIGINARIOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME [...]
PAGO 3.572,00
13/10/2025 01090016
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA EMERGENCIA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 088/ [...]
PAGO 4.400,00
13/10/2025 01090002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 117,67 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
PAGO 8.439,84
13/10/2025 01080118
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 ME [...]
PAGO 1.500,00
13/10/2025 01080081
WICLE JOSE LOURENÇO
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 677, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/25-A, COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
LIQUIDADO 700,00
13/10/2025 01080077
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº [...]
PAGO 2.100,00
13/10/2025 01080033
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
PAGO 3.980,00
13/10/2025 01080032
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
PAGO 3.980,00
13/10/2025 01080031
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
PAGO 3.980,00
13/10/2025 01080030
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
PAGO 3.980,00
13/10/2025 01070143
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
PAGO 3.580,00
13/10/2025 01070143
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
LIQUIDADO 3.580,00
13/10/2025 01070116
ROMERIO LEANDRO LEITE
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25, COMP 09/25.
PAGO 1.800,00
13/10/2025 01070116
ROMERIO LEANDRO LEITE
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25.
LIQUIDADO 1.800,00
13/10/2025 01070114
JOAO QUENTAL MARTINS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 49, CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, COMP 09/25 [...]
PAGO 1.100,00
13/10/2025 01070106
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DO DIARIO ELETRONICO ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA. VISANDO A MELH [...]
PAGO 5.000,00
10/10/2025 27080016
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF - 92.
PAGO 1.552,90
10/10/2025 20080016
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF - 95.
PAGO 8.852,50
10/10/2025 20080007
DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
PAGO 200,00
10/10/2025 11090014
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICI [...]
PAGO 66.161,11
10/10/2025 11090008
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25, CONFORME NF - 977 [...]
PAGO 15.211,00
10/10/2025 10100006
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS VISANDO A PADRONIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AO ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 2 [...]
EMPENHADO 495,00
10/10/2025 10100005
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ITENS DE BOBONIERE PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLSA MUNICIPAIS, UNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 3.900,00
10/10/2025 10100005
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ITENS DE BOBONIERE PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLSA MUNICIPAIS, UNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 3.900,00
10/10/2025 10100004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
LIQUIDADO 25,00
10/10/2025 10100004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
EMPENHADO 25,00
10/10/2025 10100003
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 11/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
LIQUIDADO 25,00
10/10/2025 10100003
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 11/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
EMPENHADO 25,00
10/10/2025 10100002
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
LIQUIDADO 200,00
10/10/2025 10100002
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
EMPENHADO 200,00
10/10/2025 10100001
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
LIQUIDADO 200,00
10/10/2025 10100001
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
EMPENHADO 200,00
10/10/2025 08100020
A F DE O ALENCAR
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIZ DE SANTANA.
LIQUIDADO 199,00
10/10/2025 08100004
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 116/25.
LIQUIDADO 262,82
10/10/2025 08090012
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 58.
PAGO 2.520,00
10/10/2025 08090011
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 117.
PAGO 8.039,50
10/10/2025 08090010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 120.
PAGO 369,60
10/10/2025 08090006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENLÇAO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF -
PAGO 80,00
10/10/2025 08090005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 118.
PAGO 30,00
10/10/2025 08090004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 60.
PAGO 30,00
10/10/2025 07080021
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
PAGO 107.370,36
10/10/2025 07080020
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
PAGO 142.623,76
10/10/2025 07080019
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
PAGO 37.033,04
10/10/2025 07070022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25, CONFORME NF - 428465.
PAGO 520,00
10/10/2025 06080023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25, CONFORME NF - 428492.
PAGO 159,00
10/10/2025 06080022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25, CONFORME NF - 428489
PAGO 575,00
10/10/2025 06080021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/20 [...]
PAGO 503,00
10/10/2025 06080020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25, CONFORME NF - 42849 [...]
PAGO 58,00
10/10/2025 05080002
LUZINEIDE CORDEIRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª LUZINEIDE CORDEIRO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL T [...]
PAGO 500,00
10/10/2025 04080007
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 89.
PAGO 1.554,00
10/10/2025 04070012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25, CONFORME NF - 428464.
PAGO 1.620,00
10/10/2025 04070011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25., CONFORME NF - 428463
PAGO 1.030,00
10/10/2025 03090006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 094/25, CONFORME NF - 113.
PAGO 303,00
10/10/2025 03090005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO GRAND SIENTA DE PLACA RZG6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 094/25, CONFORME NF - 57.
PAGO 190,00
10/10/2025 03090004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 095/25, CONFORME NF - 114 [...]
PAGO 1.700,00

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