| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
07100014
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100013
MARIA HELIA DA CRUZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100013
MARIA HELIA DA CRUZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100012
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100012
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100011
IVANILDO MANOEL DE JESUS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS N [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100011
IVANILDO MANOEL DE JESUS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS N [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE PLACA PCW-9169 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
|
EMPENHADO |
3.132,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25 CONTRATO Nº 111/25.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25 CONTRATO Nº 111/25.
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT GRAND DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT GRAND DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
|
EMPENHADO |
866,50 |
|
| 07/10/2025 |
07100005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100004
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEMS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 112/25.
|
LIQUIDADO |
685,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100004
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEMS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 112/25.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100003
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054 [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100002
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCADOR PAULO FREIRE E JOSE INACIO LEITE, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100001
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 009/25.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100001
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 009/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/10/2025 |
06100013
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 171/2025.
|
LIQUIDADO |
2.835,00 |
|
| 07/10/2025 |
06100004
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES DE PLACA SOI5J96 E SOB0G33, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
06100003
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 07/10/2025 |
03100002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MARCA NEW HOLLAND, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 109/25.
|
LIQUIDADO |
5.972,94 |
|
| 07/10/2025 |
02100019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
|
LIQUIDADO |
2.321,00 |
|
| 07/10/2025 |
02100016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
LIQUIDADO |
2.088,50 |
|
| 07/10/2025 |
02090013
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25, CONFORME NF - 72.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100060
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
1.855,08 |
|
| 07/10/2025 |
01100060
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
1.855,08 |
|
| 07/10/2025 |
01100059
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
15.571,65 |
|
| 07/10/2025 |
01100059
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
15.571,65 |
|
| 07/10/2025 |
01100058
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE [...]
|
PAGO |
7.787,90 |
|
| 07/10/2025 |
01100058
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.787,90 |
|
| 07/10/2025 |
01100057
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O [...]
|
PAGO |
15.383,21 |
|
| 07/10/2025 |
01100057
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
15.383,21 |
|
| 07/10/2025 |
01100028
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100017
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100016
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100015
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100007
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
|
LIQUIDADO |
1.111,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100005
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 108/25.
|
LIQUIDADO |
6.585,60 |
|
| 07/10/2025 |
01090085
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, [...]
|
LIQUIDADO |
2.730,70 |
|
| 07/10/2025 |
01090084
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, [...]
|
LIQUIDADO |
5.216,51 |
|
| 07/10/2025 |
01090058
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 292 [...]
|
PAGO |
1.919,36 |
|
| 07/10/2025 |
01090058
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 292 [...]
|
PAGO |
569,81 |
|
| 07/10/2025 |
01090058
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 292 [...]
|
PAGO |
1.619,46 |
|
| 07/10/2025 |
01090058
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 292 [...]
|
PAGO |
1.619,46 |
|
| 07/10/2025 |
01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 07/10/2025 |
01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
1.504,73 |
|
| 07/10/2025 |
01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
6.442,92 |
|
| 07/10/2025 |
01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.442,92 |
|
| 07/10/2025 |
01080033
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
01080032
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
01080031
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
01080030
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 07/10/2025 |
01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 06/10/2025 |
30090013
LUCILEA MARIA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA MARCA CATTEERPILLAR E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RZW0D87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 105/25.
|
LIQUIDADO |
4.860,00 |
|