lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9782 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática Dados atualizados em: 22/01/2026 - 18:41:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/10/2025 07100014
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
EMPENHADO 25,00
07/10/2025 07100013
MARIA HELIA DA CRUZ
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
LIQUIDADO 25,00
07/10/2025 07100013
MARIA HELIA DA CRUZ
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
EMPENHADO 25,00
07/10/2025 07100012
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
LIQUIDADO 25,00
07/10/2025 07100012
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS [...]
EMPENHADO 25,00
07/10/2025 07100011
IVANILDO MANOEL DE JESUS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS N [...]
LIQUIDADO 25,00
07/10/2025 07100011
IVANILDO MANOEL DE JESUS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 08/10/2025, ATENDENDO AS N [...]
EMPENHADO 25,00
07/10/2025 07100010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE PLACA PCW-9169 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
EMPENHADO 3.132,00
07/10/2025 07100009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
LIQUIDADO 100,00
07/10/2025 07100009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
EMPENHADO 100,00
07/10/2025 07100008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25 CONTRATO Nº 111/25.
LIQUIDADO 940,00
07/10/2025 07100008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25 CONTRATO Nº 111/25.
EMPENHADO 940,00
07/10/2025 07100007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT GRAND DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
LIQUIDADO 360,00
07/10/2025 07100007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT GRAND DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
EMPENHADO 360,00
07/10/2025 07100006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
EMPENHADO 866,50
07/10/2025 07100005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
EMPENHADO 120,00
07/10/2025 07100004
JOSE JOAO DE MORIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEMS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 112/25.
LIQUIDADO 685,00
07/10/2025 07100004
JOSE JOAO DE MORIAS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEMS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 112/25.
EMPENHADO 685,00
07/10/2025 07100003
ANTONIO WILSON DA SILVA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054 [...]
EMPENHADO 95,00
07/10/2025 07100002
ANTONIO WILSON DA SILVA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCADOR PAULO FREIRE E JOSE INACIO LEITE, ASSEGURANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME LICITAÇÃO D [...]
EMPENHADO 1.770,00
07/10/2025 07100001
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 009/25.
LIQUIDADO 1.800,00
07/10/2025 07100001
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 009/25.
EMPENHADO 1.800,00
07/10/2025 06100013
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 171/2025.
LIQUIDADO 2.835,00
07/10/2025 06100004
JOSE JOAO DE MORIAS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES DE PLACA SOI5J96 E SOB0G33, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
LIQUIDADO 1.000,00
07/10/2025 06100003
JOSE JOAO DE MORIAS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
LIQUIDADO 850,00
07/10/2025 03100002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MARCA NEW HOLLAND, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 109/25.
LIQUIDADO 5.972,94
07/10/2025 02100019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
LIQUIDADO 2.321,00
07/10/2025 02100016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
LIQUIDADO 2.088,50
07/10/2025 02090013
JOSE JOAO DE MORIAS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25, CONFORME NF - 72.
PAGO 850,00
07/10/2025 01100060
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
PAGO 1.855,08
07/10/2025 01100060
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
LIQUIDADO 1.855,08
07/10/2025 01100059
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
PAGO 15.571,65
07/10/2025 01100059
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
LIQUIDADO 15.571,65
07/10/2025 01100058
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE [...]
PAGO 7.787,90
07/10/2025 01100058
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE [...]
LIQUIDADO 7.787,90
07/10/2025 01100057
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O [...]
PAGO 15.383,21
07/10/2025 01100057
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O [...]
LIQUIDADO 15.383,21
07/10/2025 01100028
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
LIQUIDADO 2.750,00
07/10/2025 01100017
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
LIQUIDADO 2.750,00
07/10/2025 01100016
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
LIQUIDADO 2.750,00
07/10/2025 01100015
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
LIQUIDADO 2.750,00
07/10/2025 01100007
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
LIQUIDADO 1.111,00
07/10/2025 01100005
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 108/25.
LIQUIDADO 6.585,60
07/10/2025 01090085
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, [...]
LIQUIDADO 2.730,70
07/10/2025 01090084
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, [...]
LIQUIDADO 5.216,51
07/10/2025 01090058
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 292 [...]
PAGO 1.919,36
07/10/2025 01090058
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 292 [...]
PAGO 569,81
07/10/2025 01090058
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 292 [...]
PAGO 1.619,46
07/10/2025 01090058
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25, CONFORME NF - 292 [...]
PAGO 1.619,46
07/10/2025 01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
PAGO 1.504,73
07/10/2025 01080100
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
LIQUIDADO 1.504,73
07/10/2025 01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
PAGO 6.442,92
07/10/2025 01080099
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
LIQUIDADO 6.442,92
07/10/2025 01080033
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
LIQUIDADO 3.980,00
07/10/2025 01080032
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
LIQUIDADO 3.980,00
07/10/2025 01080031
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
LIQUIDADO 3.980,00
07/10/2025 01080030
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
LIQUIDADO 3.980,00
07/10/2025 01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PAGO 13,08
07/10/2025 01070173
BANCO DO BRASIL, S/A
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 13,08
06/10/2025 30090013
LUCILEA MARIA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA MARCA CATTEERPILLAR E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RZW0D87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 105/25.
LIQUIDADO 4.860,00

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