lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2025 Foram encontradas 1128 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 22:41:50
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/08/2025 EMPENHO: 08080013
ANTONIO WILSON DA SILVA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
1.970,00
15/08/2025 EMPENHO: 07080010
ANTONIO WILSON DA SILVA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 29
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
4.435,00
15/08/2025 EMPENHO: 06080024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428488
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
35,00
15/08/2025 EMPENHO: 06080023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428492
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
159,00
15/08/2025 EMPENHO: 06080022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428489
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
575,00
15/08/2025 EMPENHO: 06080021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428491
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/20 [...]
503,00
15/08/2025 EMPENHO: 06080020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428490
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
58,00
15/08/2025 EMPENHO: 06080018
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 158
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
2.000,00
15/08/2025 EMPENHO: 01080123
MARANHÃO E PRIMO LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5075
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTÃO REALIZANDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
519,13
15/08/2025 EMPENHO: 01080122
MARANHÃO E PRIMO LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5077
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO DE CONDIÇÕES CRONICAS, CONFORME LICITAÇÃO DE 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
1.880,74
15/08/2025 EMPENHO: 01080121
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428482
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25,
6.617,29
15/08/2025 EMPENHO: 01080074
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428480
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
6.790,06
15/08/2025 EMPENHO: 01080073
MARANHÃO E PRIMO LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5076
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 03/07 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/2025.
7.704,22
15/08/2025 EMPENHO: 01080068
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428477
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A OCONSUMO DO DIA 01 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 025/25.
2.407,70
15/08/2025 EMPENHO: 01080067
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428478
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, COFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
3.103,28
15/08/2025 EMPENHO: 01080066
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428481
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
24.964,95
15/08/2025 EMPENHO: 01080065
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428485
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 024/25.
600,00
15/08/2025 EMPENHO: 01080064
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428484
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
12.380,00
15/08/2025 EMPENHO: 01080063
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428483
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO COSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 023/25.
9.258,01
15/08/2025 EMPENHO: 01080061
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428487
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
120,00
15/08/2025 EMPENHO: 01080060
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428479
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERETE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/25.
26.650,90
15/08/2025 EMPENHO: 01080059
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428476
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
711,80
15/08/2025 EMPENHO: 01080058
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428475
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
3.974,39
15/08/2025 EMPENHO: 01080055
CRISTIANE FELIX DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5
CONFECÇÃO DE 25 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200 LITROS, PARA SEREM INSTALADOS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS E INFRAESTRUTURA.
2.968,75
15/08/2025 EMPENHO: 23070007
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 401
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BOCAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
9.996,30
15/08/2025 EMPENHO: 01070147
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6
LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2.200,00
14/08/2025 EMPENHO: 14080006
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDIZIR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
100,00
14/08/2025 EMPENHO: 14080005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 14/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, D [...]
25,00
14/08/2025 EMPENHO: 14080004
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 15/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
200,00
14/08/2025 EMPENHO: 14080003
CAUA SILVA DE LIMA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA TRANSPORTAR PROFESSOR DO CURSO DE PROFISSIONALIZANTE DE PANIFICAÇÃO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 15/08 [...]
25,00

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