lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal do Cedro

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9782 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática Dados atualizados em: 22/01/2026 - 18:41:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/08/2025 01080006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25, CONFORME NF - 1918.
PAGO 3.310,30
05/08/2025 01080005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25, CONFORME NF - 961.
PAGO 4.500,00
05/08/2025 01080004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25, CONFORME NF - 963
PAGO 1.800,00
05/08/2025 01080003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25, CONFORME NF - 1917.
PAGO 2.276,00
05/08/2025 01080002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25, CONFORME NF - 962.
PAGO 4.320,00
05/08/2025 01080001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25, CONFORME NF - 1916.
PAGO 2.481,76
04/08/2025 30070006
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ADESIVAÇÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 030/25, CONTRATO Nº 098/25.
LIQUIDADO 1.510,20
04/08/2025 28070033
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25.
LIQUIDADO 340,00
04/08/2025 28070029
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25.
LIQUIDADO 32,00
04/08/2025 28070019
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
LIQUIDADO 480,00
04/08/2025 28070018
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 065/25.
LIQUIDADO 90,00
04/08/2025 28070015
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
LIQUIDADO 1.143,00
04/08/2025 28070014
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
LIQUIDADO 323,00
04/08/2025 28070013
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
LIQUIDADO 2.298,50
04/08/2025 28070011
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
LIQUIDADO 720,00
04/08/2025 28070010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCC-1537, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
LIQUIDADO 92,00
04/08/2025 28070006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
LIQUIDADO 383,50
04/08/2025 07070011
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA SER OFERTADO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 15/07/25, CONFORME NF - 21022
PAGO 1.175,00
04/08/2025 04080007
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPENHADO 1.554,00
04/08/2025 04080006
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
EMPENHADO 2.100,00
04/08/2025 04080005
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
EMPENHADO 1.289,57
04/08/2025 04080004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
LIQUIDADO 25,00
04/08/2025 04080004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
EMPENHADO 25,00
04/08/2025 04080003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
LIQUIDADO 25,00
04/08/2025 04080003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
EMPENHADO 25,00
04/08/2025 04080002
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
LIQUIDADO 70,00
04/08/2025 04080002
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
EMPENHADO 70,00
04/08/2025 04080001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 075/25.
LIQUIDADO 3.152,68
04/08/2025 04080001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 075/25.
EMPENHADO 3.152,68
04/08/2025 02010130
COMPESA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 130,86
04/08/2025 01080098
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANIICO DAS RUAS JOSE JOCEL PAULO E JOSEANA LEITE PA [...]
PAGO 125,40
01/08/2025 31070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
LIQUIDADO 964,80
01/08/2025 31070002
CICERA PEREIRA SOARES
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª CICERA PEREIRA SOARES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
LIQUIDADO 300,00
01/08/2025 30070013
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES.
LIQUIDADO 10.600,00
01/08/2025 30070008
OXIGENIO CARIRI LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 1124/25.
LIQUIDADO 1.769,41
01/08/2025 29070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
LIQUIDADO 44,20
01/08/2025 29070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
LIQUIDADO 1.279,10
01/08/2025 21070014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
LIQUIDADO 95,75
01/08/2025 17070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
LIQUIDADO 100,00
01/08/2025 17070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
LIQUIDADO 905,49
01/08/2025 16070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
LIQUIDADO 2.376,90
01/08/2025 16070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
LIQUIDADO 240,44
01/08/2025 11070006
CORRETA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DCTF WEB VIA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS 08 ASSOCIAÇÕES MANTENEDORAS DAS [...]
PAGO 4.000,00
01/08/2025 11070006
CORRETA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DCTF WEB VIA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS 08 ASSOCIAÇÕES MANTENEDORAS DAS [...]
LIQUIDADO 4.000,00
01/08/2025 08070008
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO
OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM AENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO [...]
LIQUIDADO 4.275,00
01/08/2025 07070018
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA AVALIA, ADMISSÃO E PESAGEM DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO [...]
LIQUIDADO 4.793,00
01/08/2025 07070004
GENILSON DOS SANTOS SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE KITS PARA HOMENAGEAR A VENCEDORA DO CONCURSO DA RAINHA DO MILHO E LEMBRANCINHAS PARA AS DEMAIS PARTICIPANTES EM AGRADECIMENTO E O RECONHECIMENTO POR ABRILHANTAREM O EV [...]
PAGO 948,00
01/08/2025 01080157
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
EMPENHADO 22.921,70
01/08/2025 01080156
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
EMPENHADO 29.838,75
01/08/2025 01080155
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA USO NOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
EMPENHADO 21.443,18
01/08/2025 01080154
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº010/25 CONTRATO Nº 158/25.
EMPENHADO 6.260,64
01/08/2025 01080153
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
EMPENHADO 23.475,00
01/08/2025 01080152
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
EMPENHADO 30.216,35
01/08/2025 01080151
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
EMPENHADO 10.581,85
01/08/2025 01080150
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
EMPENHADO 24.693,00
01/08/2025 01080149
MARANHÃO E PRIMO LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EMENDA 27180001, CON [...]
EMPENHADO 497,51
01/08/2025 01080148
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO INTINERANTES, EMENNDA 27180001, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25,
EMPENHADO 8.981,43
01/08/2025 01080147
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EMPENHADO 2.200,00
01/08/2025 01080146
MARANHÃO E PRIMO LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25.
EMPENHADO 6.080,48
01/08/2025 01080145
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
EMPENHADO 43.141,42

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