lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 58.611.410,85
Total liquidado R$ 41.659.183,27
Total pago R$ 40.591.287,96
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 12073 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/09/2026 - 17:37:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/08/2026 10080004
AILMA DE SOUZA FURTADO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª AILMA DE SOUZA FURTADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, C [...]
LIQUIDADO 250,00
10/08/2026 10080004
AILMA DE SOUZA FURTADO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª AILMA DE SOUZA FURTADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, C [...]
EMPENHADO 250,00
10/08/2026 10080003
ADELCIANE LEITE DE SOUZA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª ADELCIANE LEITE DE SOUZA FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
LIQUIDADO 300,00
10/08/2026 10080003
ADELCIANE LEITE DE SOUZA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª ADELCIANE LEITE DE SOUZA FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
EMPENHADO 300,00
10/08/2026 10080002
MUNICIPIO DE BARBALHA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JULHO DE 2026.
LIQUIDADO 2.515,43
10/08/2026 10080002
MUNICIPIO DE BARBALHA
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JULHO DE 2026.
EMPENHADO 2.515,43
10/08/2026 10080001
MALUBE AVIAMENTOS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA SEREM USADOS NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE E COSTURA PARA PESSOAS ATENDIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MNUICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
EMPENHADO 753,00
10/08/2026 10070010
ERNANE ERNESTO MARTINS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO, PARA CUSTEAR URNA MORTUARIA INFANTIL EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL D [...]
PAGO 732,29
10/08/2026 09070016
ADELIA NOGUEIRA NETA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ATE A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA- PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA UMA FORMAÇAO DO [...]
PAGO 750,00
10/08/2026 09070015
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ATE A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA- PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA UMA FORMAÇAO DO [...]
PAGO 750,00
10/08/2026 09070014
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ATE A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA- PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA UMA FORMAÇAO DO [...]
PAGO 750,00
10/08/2026 09070013
MIRIAN MARIA SOUZA NERES
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ATE A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA- PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA UMA FORMAÇAO DO [...]
PAGO 750,00
10/08/2026 09060010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº035/26, CONFORME NF- 428728.
PAGO 33.206,67
10/08/2026 08060025
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº280725004, CONTRATO Nº 17 [...]
PAGO 29.526,83
10/08/2026 08060012
ANA PAULA DA SILVA GOES
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
LIQUIDADO 1.278,15
10/08/2026 07080038
APARECIDO VICENTE DA COSTA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA CASTRO ALVES E DA ESCOLA EDUCADOR PAULO FREIRE, JUNTO A SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 129,28
10/08/2026 06070021
OLINFO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 1.368,00
10/08/2026 06070020
OLINFO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 114/25, COMPLEMENTAR AO [...]
PAGO 2.964,00
10/08/2026 06070019
OLINFO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 113/25, COMPLEMENTAR [...]
PAGO 3.191,00
10/08/2026 06070018
OLINFO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 115/25, COMPLEMENTAR [...]
PAGO 1.894,00
10/08/2026 06070016
ROMERIO LEANDRO LEITE
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25, COMPLEMENTAR AO EMP [...]
PAGO 1.800,00
10/08/2026 04080010
LUCIANO JOSE FILHO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª LUCIANO JOSE FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFO [...]
PAGO 400,00
10/08/2026 04050074
SEBRAE
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202600040, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE E O SEBRAE.
PAGO 5.327,37
10/08/2026 04050074
SEBRAE
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202600040, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE E O SEBRAE.
LIQUIDADO 5.327,37
10/08/2026 04050037
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
PAGO 133.015,44
10/08/2026 04050037
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
LIQUIDADO 133.015,44
10/08/2026 03080033
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
LIQUIDADO 394,78
10/08/2026 03080033
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
LIQUIDADO 702,50
10/08/2026 03080033
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
LIQUIDADO 11.956,58
10/08/2026 03080033
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
LIQUIDADO 25.475,62
10/08/2026 03080033
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
LIQUIDADO 4.137,70
10/08/2026 03080033
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
LIQUIDADO 9.095,00
10/08/2026 03080029
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DA HOMENAGEM DO DIA DOS PAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO.
LIQUIDADO 1.282,66
10/08/2026 03080013
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
LIQUIDADO 227,22
10/08/2026 03080012
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERLA ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
PAGO 1.639,00
10/08/2026 03080012
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERLA ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
LIQUIDADO 1.639,00
10/08/2026 03080011
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
LIQUIDADO 1.650,00
10/08/2026 03080010
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
LIQUIDADO 2.750,00
10/08/2026 03080009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, CONTRATO Nº [...]
LIQUIDADO 1.661,00
10/08/2026 03080005
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, Nº 368, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE V, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025-A, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0804001 [...]
PAGO 1.500,00
10/08/2026 03070035
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE [...]
PAGO 1.500,00
10/08/2026 03070034
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, Nº 113, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 4.000,00
10/08/2026 03070033
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA TIRADENTES, Nº 237, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/25, COMPLEMENTAR [...]
PAGO 3.000,00
10/08/2026 03070032
JOAO QUENTAL MARTINS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 49, CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/25, COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
PAGO 1.100,00
10/08/2026 03070031
ANDERLEI LEITE CAVALCANTE
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TIRADENTES, Nº 114, ONDE ESTA FUNCIONANDO A EQUIPE E-MULTI, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/25, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08040016, COMP 07-26.
PAGO 1.500,00
10/08/2026 03070030
EXANET TELECOM
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10040018.
PAGO 109,90
10/08/2026 02070022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/26, CONFORME NF - 428749.
PAGO 43.645,23
10/08/2026 02030083
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
PAGO 1.050,00
10/08/2026 02030083
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 1.050,00
10/08/2026 02010128
PASEP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 13.266,21
10/08/2026 02010128
PASEP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 0,18
10/08/2026 02010128
PASEP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 0,18
10/08/2026 02010128
PASEP
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13.266,21
10/08/2026 02010047
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 139,97
10/08/2026 01070140
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
LIQUIDADO 5.882,00
10/08/2026 01070140
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
LIQUIDADO 1.679,00
10/08/2026 01070140
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
LIQUIDADO 356,40
10/08/2026 01070135
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/26, CONTRATO Nº 131/26, CONFORME NF - 1864.
PAGO 23.475,00
10/08/2026 01070135
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/26, CONTRATO Nº 131/26, CONFORME NF - 1866.
PAGO 10.581,85
10/08/2026 01070135
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/26, CONTRATO Nº 131/26, CONFORME NF - 1950.
PAGO 1.195,92

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